Diferencia entre revisiones de «Documento por Pagar»

De Documentación Mary-Iancarina
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- Elegimos el Agente de la Compañía.
 
- Elegimos el Agente de la Compañía.
 
   
 
   
- De tener una retención, se la asignamos en el capo Concepto de Retención.
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- De tener una retención, se la asignamos en el campo Concepto de Retención.
  
  

Revisión de 14:10 17 abr 2015

Para crear manualmente un Documento por Pagar, abra su ventana factura accionando con doble clic en Gestión de Compras<-Documentos por Pagar<-Factura.


Documentos por Pagar5.jpg


En la pestaña Factura, clic en el botón Registro Nuevo:


Documentos por Pagar1.jpg

- Ingresamos el número de documento, en este caso es el número de factura del proveedor.

- Si desea coloque algo en la descripción.

- El tipo de documento a destino, ya sea por Factura, Retención, Nota de Crédito o Declaración.

- Debemos acordar la fecha de facturación y la fecha contable del día.

- Luego incluimos el Socio del Negocio, de no tener la dirección, se la asignamos.

- En Lista de Precios, elegimos si es Compra, Compra en Dólares, Euros o Ventas de sucursales.

- Elegimos el Agente de la Compañía.

- De tener una retención, se la asignamos en el campo Concepto de Retención.


  • Luego de haber llenado los campos, accione clic en Crear Desde para crear la Factura de Entrega y Recibo en donde debemos seleccionar el número de la recepción del material.


Crear Desde.jpg


  • Seguidamente, en la pestaña Línea de Factura debemos indicar que Actividad y Centro de Costo, que tenga cada línea de esa Requisición.


- Ahora bien, en el campo Línea Entrega/Recibo accionamos clic derecho,Acercar para que nos lleve a la recepción del material.

- De ser diferentes almacenes, en la Línea del Recibo, colocamos en cada línea distintas Actividades y Centro de Costo. Sino, al ser del mismo almacen, lo indicamos en la pestaña Recibo de Material.

- Para finalizar en la pestaña Recibo de Material accionamos clic en la opción Contabilizado para visualizar el precio unitario y subtotal de dicha recepción.


En la parte inferior de la ventana, debemos Forzar y Re-Contabilizar.


Contabilizado.jpg