Diferencia entre revisiones de «Documento por Pagar»
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Revisión de 11:56 19 jun 2015
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Documentos por Pagar.
- En la pestaña Factura, clic en el botón Registro Nuevo:
• Ingresamos el número de documento, en este caso es el número de factura del proveedor.
• Si desea coloque algo en la descripción.
• El tipo de documento a destino, ya sea por Factura, Retención, Nota de Crédito, Declaración o Importación.
• Debemos acordar la fecha de facturación y la fecha contable del día.
• Luego incluimos el Socio del Negocio, de no tener la dirección, se la asignamos.
• En Lista de Precios, elegimos si es Compra, Compra en Dólares, Euros o Ventas de sucursales.
• Elegimos el Agente de la Compañía.
• De tener una retención, se la asignamos en el campo Concepto de Retención.
- Luego de haber llenado los campos, accione clic en <Crear Desde> para llamar a la Factura de Entrega/Recibo en donde debemos seleccionar el número de la recepción del material.
• Al seleccionarla, nos emitirá cada item correspondiente a esa recepción.
• Podemos tildarla una a una o seleccionarlas a todas mediante el ícono ubicado en la parte inferior izquierda.
- Seguidamente, en la pestaña Línea de Factura debemos verificar el monto e indicar que Actividad y Centro de Costo tenga cada línea de esa recepción.
(Proceso opcional)
• Puede accionar clic derecho en Linea Entrega/Recibo Acercar para que nos lleve a la recepción del material.
• En la pestaña Recibo de Material accionamos clic en la opción Contabilizado para visualizar el precio unitario y subtotal de dicha recepción.
• En la parte inferior de la ventana, debemos accionar clic en Forzar y Re-Contabilizar.
- En la pestaña Costos Adicionales, clic en Registro Nuevo:
• Debemos asignarle la Distribución de Costo, sea por Cantidad, Costos, Línea, Peso o Volumen.
• Incluir el Elemento de Costo.
- Luego, buscamos el número de documento de la recepción del material.
• Seleccionamos la Linea/Entrega/Recibo correspondiente.
- Inmediatamente, accionamos clic en el botón <Distribución de Costos>.
• Nos muestra la siguiente ventana y completamos.
- Ahora bien, debe definir el Programa de Pagos a esa Factura.
• Asignar el campo Programa de Pagos.
• Indicar la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Descuento.
• Total a Debido y Total Descuento.
- Para finalizar, completamos la operación desde la pestaña Factura.