Diferencia entre revisiones de «Consulta de Asignación»
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Última revisión de 15:49 19 nov 2015
La ventana Consulta de Asignación es empleada para ver las asignaciones realizadas cuando el Pago fue ligado a una (s) Factura (s) vía Pago/Cobro, Selección de Pagos (Manual) o Asignación de Pagos.
Se encuentra ubicado en el menú Saldos Pendientes -> Pagos -> Consulta de Asignación.
Este es un registro de sólo lectura el cual indica la Asignación de Pagos que ha sido procesada. La Fecha de Transacción, Fecha Contable y Moneda son actualizados desde el pago. El Importe Aprobado indica cualquier cantidad que no fue pagada ya sea por descuento o ajuste.
Seleccionar la pestaña Asignaciones para ver los detalles de esta asignación de pago, despliega la Factura y el Pago, los cuales fueron ligados mediante la Asignación de Pagos. También despliega el Importe, Importe de Descuento, Importe de Ajuste y cualquier Sobre/Subpago.
Si el proceso requiere ser reversado, se debe tener en cuenta la Fecha Contable, debido a que si el documento es de una fecha con período cerrado y se requiere dejar la asignación a esa fecha, el reverso debe hacerse por causación, a diferencia de si el documento es de una fecha con período abierto donde el reverso debe hacerse para corrección. Para ello, pulsar el botón <Cerrar> y seleccionar para el primer caso la opción Reversar-Causación, y para el segundo caso seleccionar Reversar-Corregir.