Diferencia entre revisiones de «Nota de Crédito a Proveedor»
De Documentación Mary-Iancarina
Línea 5: | Línea 5: | ||
• No. de Documento Factura se deja en blanco. | • No. de Documento Factura se deja en blanco. | ||
+ | [[Archivo:InformeNotaCréditoProveedor2.jpg|center|400px]] | ||
− | |||
La Nota de Crédito es generada en estatus Borrador y puede ser visualizada a través de la ventana [[Documento por Pagar]]. El Departamento de Cuentas por Pagar procede a chequearla y luego completarla. | La Nota de Crédito es generada en estatus Borrador y puede ser visualizada a través de la ventana [[Documento por Pagar]]. El Departamento de Cuentas por Pagar procede a chequearla y luego completarla. | ||
La Nota de Crédito puede ser impresa por pantalla a través del icono <Vista Preliminar>. | La Nota de Crédito puede ser impresa por pantalla a través del icono <Vista Preliminar>. |
Última revisión de 16:27 18 jun 2015
Una vez creada la Devolución a Proveedor, el Departamento de Cuentas por Pagar procede a generar la Nota de Crédito pulsando clic en <Generar Factura desde Recibos>.
• Indicar la Lista de Precios correspondiente a la sucursal
• No. de Documento Factura se deja en blanco.
La Nota de Crédito es generada en estatus Borrador y puede ser visualizada a través de la ventana Documento por Pagar. El Departamento de Cuentas por Pagar procede a chequearla y luego completarla.
La Nota de Crédito puede ser impresa por pantalla a través del icono <Vista Preliminar>.