Diferencia entre revisiones de «Orden de Pago»

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La ventana Orden de Pago es aquella que permite generar la planificación de Pagos al área de Cuentas por Pagar, ya sea de documentos tipo Anticipos, Facturas, Notas Contables, u otro tipo de documentos de registro manual, es decir, no requieren de procesos previos para crearse, sino que se registran directamnete de forma manual por esta opción, ejemplo de ello son las facturas por pagos personales (servicios basicos, condominios, etc.).
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La ventana Orden de Pago es aquella que permite generar la Planificación de Pagos al área de Cuentas por Pagar, ya sea de documentos tipo Anticipos, Facturas, Notas Contables, u otro tipo de registro manual, es decir, no requieren de procesos previos para crearse, sino que se registran manualmente por esta opción, ejemplo las facturas por pagos personales (servicios básicos, condominios, entre otros.).
 
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Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes -> Orden de Pago -> Orden de Pago.
 
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes -> Orden de Pago -> Orden de Pago.
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La pestaña ''<u>Orden de Pago</u>'' es aquella que se realiza para la cancelación de una o varias facturas por proveedor, el pago de un único anticipo asociado a un [[Término de Pago]], o también cancelar una o varias notas contables. En la ventana, accionamos clic en Registro Nuevo, indicamos el '''Tipo de Documento''', la '''Fecha''', '''Moneda''' y '''Descripción''' si lo desea.
  
• La pestaña '''''Orden de Pago''''' es aquella que se realiza para la cancelación de una o varias facturas por proveedor, el pago de un único anticipo asociado a un [[Término de Pago]], o también cancelar una o varias notas contables.
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- En la ventana, accionamos clic en Registro Nuevo, indicamos el Tipo de Documento, la fecha, moneda y descripción si lo desea.
 
  
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El proceso <Crear Desde>, creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario. Este proceso genera las líneas de la orden de pago, donde es posible modificar los montos a cancelar de los documentos seleccionados, y visualizar el documento original.
  
  
* El proceso <Crear Desde>, creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario. Este proceso genera las líneas de la orden de pago, donde es posible modificar los montos a cancelar de los documentos seleccionados, y visualizar el documento original.
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Luego, se busca la factura mediante el [[Socio del Negocio]] o desde el '''Tipo de Documento''', muestra lo siguiente:
  
  
* Luego, buscamos la Factura mediante el '''''Socio del Negocio''''' o desde el '''Tipo de Documento''', comenzamos la búsqueda y nos muestra lo siguiente:
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Se seleccionan las facturas a asignar, se procesa y refresca la orden para que incremente el monto. Posteriormente, se visualiza a través del reporte [[Detalle Orden de Pago]].
  
* Seleccionamos las facturas a asignar, le damos ok y luego debemos refrescar la orden para que vaya incrementando el monto.
 
  
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En la pestaña ''<u>Línea de la Órden de Pago</u>'' se asigna la '''Cuenta Bancaria''' del proveedor a debitar.
  
* Una vez procesada la Orden de Pago, se puede visualizar a través del reporte [[Detalle Orden de Pago]].
 
  
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- El siguiente paso a seguir, es yendo a la ventana de Línea de la Órden de Pago.
 
  
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Para finalizar, se completa el registro desde la pestaña ''<u>Orden de Pago</u>''.
  
- Allí es donde debemos asignarle a cada línea de esa Órden de Pago, la cuenta bancaria del proovedor a debitar.
 
  
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* Para finalizar, completamos la operación desde la pestaña '''Orden de Pago'''.
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Última revisión de 10:27 29 mar 2017

La ventana Orden de Pago es aquella que permite generar la Planificación de Pagos al área de Cuentas por Pagar, ya sea de documentos tipo Anticipos, Facturas, Notas Contables, u otro tipo de registro manual, es decir, no requieren de procesos previos para crearse, sino que se registran manualmente por esta opción, ejemplo las facturas por pagos personales (servicios básicos, condominios, entre otros.).

Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes -> Orden de Pago -> Orden de Pago.


Órden de Pago.jpg


La pestaña Orden de Pago es aquella que se realiza para la cancelación de una o varias facturas por proveedor, el pago de un único anticipo asociado a un Término de Pago, o también cancelar una o varias notas contables. En la ventana, accionamos clic en Registro Nuevo, indicamos el Tipo de Documento, la Fecha, Moneda y Descripción si lo desea.

Orden de pago.jpg


El proceso <Crear Desde>, creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario. Este proceso genera las líneas de la orden de pago, donde es posible modificar los montos a cancelar de los documentos seleccionados, y visualizar el documento original.


Crear desde2.jpg


Luego, se busca la factura mediante el Socio del Negocio o desde el Tipo de Documento, muestra lo siguiente:


Crear desde3.jpg


Se seleccionan las facturas a asignar, se procesa y refresca la orden para que incremente el monto. Posteriormente, se visualiza a través del reporte Detalle Orden de Pago.


En la pestaña Línea de la Órden de Pago se asigna la Cuenta Bancaria del proveedor a debitar.


Linea de orden de pago.jpg


Para finalizar, se completa el registro desde la pestaña Orden de Pago.


Acción en el documento.jpg



Siguiente Paso Selección de Pagos (Manual)