Diferencia entre revisiones de «Devolución a Proveedor»

De Documentación Mary-Iancarina
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Al crear un nuevo registro, debe ingresar los datos de '''Tipo de Documento''' que seria Devolución de Proveedor, luego ir al campo Autorización de Devolución y buscar la autorización respectiva, si conoce el número puede tipiarlo directamente, de lo contrario, pulse clic en el botón de búsqueda del campo y busque de acuerdo a un N° Documento, una Descripción o un Nombre:
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Al crear un nuevo registro, debe ingresar los datos de '''Tipo de Documento''' que seria Devolución a Proveedor, luego ir al campo Autorización de Devolución y buscar la autorización respectiva, si conoce el número puede tipiarlo directamente, de lo contrario, pulse clic en el botón de búsqueda del campo y busque de acuerdo a un N° Documento, una Descripción o un Nombre:
  
 
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Luego indique la '''Fecha de Movimiento''' y '''Fecha Contable''','''[[Socio del Negocio]]''' y el '''Almacén''' especifico para devoluciones. Luego pulsar <Crear Desde> para ubicar la [[Autorización de Devolución]] en la ventana que abre ''Entrega/Recibo Crear Desde'', como lo muestra la figura siguiente:
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Luego indique la '''Fecha de Movimiento''' y '''Fecha Contable''','''[[Socio del Negocio]]''' y el '''Almacén''' especifico de comercialización.
  
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Ir a la pestaña ''Línea de la Entrega'' para cargar los datos de los productos a devolver, proceder a seleccionar en el campo '''Línea Autorización Devolución''' la linea del producto a devolver, indicar cantidad y seguidamente pulsar <Guardar>.  
  
Se despliega el campo y se selecciona la Autorización de Devolución correspondiente, en la ventana se muestran las líneas de los productos a devolver, proceder a seleccionarlos marcando la casilla de verificación (Check List), pulsar <OK>. Las líneas de los productos se crean automáticamente en la Devolución de Cliente:
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Dejar en blanco los campos '''Centro de Costo''' y '''Actividad''', regresar a la pestaña ''Devolución a Proveedor'' y proceder a <Completar> el registro, lo cual va a permitir generar la Nota de Crédito al Proveedor.
 
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Puede verificar la carga de los productos y sus cantidades a devolver revisando las líneas una a una. Una vez chequeado los datos, regresar a la pestaña Devolución Proveedor y proceder a <Completar> el registro, lo cual va a permitir generar la Nota de Crédito al Proveedor.
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Una vez cargado los datos, se procede a generar la [[Nota de Crédito a Proveedor]] a través del botón <Generar Factura desde Recibos>.
 
Una vez cargado los datos, se procede a generar la [[Nota de Crédito a Proveedor]] a través del botón <Generar Factura desde Recibos>.

Revisión de 22:20 24 abr 2015

Cuando se está llevando a cabo el proceso de devolución a proveedor, una vez se ha realizado la Autorización de Devolución a Proveedor, es necesario conocer la Recepción de Producto que permitirá generar la devolución y la Nota Crédito al proveedor.

La devolución de prveedor se lleva a cabo desde la ventana Devolución a Proveedor en el menú Gestión de Devolución:

La pestaña Devolución de Proveedor define la recepción de productos desde una devolución de proveedor; permite generar, mantener, ingresar y procesar devoluciones de un proveedor.

Al crear un nuevo registro, debe ingresar los datos de Tipo de Documento que seria Devolución a Proveedor, luego ir al campo Autorización de Devolución y buscar la autorización respectiva, si conoce el número puede tipiarlo directamente, de lo contrario, pulse clic en el botón de búsqueda del campo y busque de acuerdo a un N° Documento, una Descripción o un Nombre:

Info Autorización Devolución.jpg

Luego indique la Fecha de Movimiento y Fecha Contable,Socio del Negocio y el Almacén especifico de comercialización.

Ir a la pestaña Línea de la Entrega para cargar los datos de los productos a devolver, proceder a seleccionar en el campo Línea Autorización Devolución la linea del producto a devolver, indicar cantidad y seguidamente pulsar <Guardar>.

Línea de la Entrega.jpg

Dejar en blanco los campos Centro de Costo y Actividad, regresar a la pestaña Devolución a Proveedor y proceder a <Completar> el registro, lo cual va a permitir generar la Nota de Crédito al Proveedor.

Una vez cargado los datos, se procede a generar la Nota de Crédito a Proveedor a través del botón <Generar Factura desde Recibos>.