Diferencia entre revisiones de «Documentos por Cobrar»
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Revisión de 11:02 28 may 2015
La ventana de Documentos por cobrar se encarga de generar las facturas, ajustes de crédito, debito, retenciones e importaciones.
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de ventas -> Factura de Ventas -> Documentos por Cobrar
- En la pestaña Factura, clic en el botón Registro Nuevo:
- Ingresamos el número de documento, en este caso es el número de factura del proveedor.
- Si desea, coloque algo en la descripción.
- El tipo de documento a destino, ya sea por Factura, Retención, Nota de Crédito, Declaración o Importación.
- Debemos acordar la fecha de facturación y la fecha contable del día.
- Luego incluimos el Socio del Negocio, de no tener la dirección, se la asignamos.
- En Lista de Precios, elegimos si es Compra, Compra en Dólares, Euros o Ventas de sucursales.
- Elegimos el Agente Comercial.
Contenido
Descuento por Plan Promocional
- Para crear un nuevo descuento por Plan Promocional, debe incluir lo siguiente:
- En el campo Tipo de Documento Destino, seleccione la nota de crédito correspondiente a la serie que se a dispone a crear, debe completar todos los campos obligatorios.