Diferencia entre revisiones de «Orden de Pago»

De Documentación Mary-Iancarina
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La ventana Orden de Pago es aquella que permite generar la Planificación de Pagos al área de Cuentas por Pagar, ya sea de documentos tipo Anticipos, Facturas, Notas Contables, u otro tipo de documentos de registro manual, es decir, no requieren de procesos previos para crearse, sino que se registran directamnete de forma manual por esta opción.
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La ventana Orden de Pago es aquella que permite generar la Planificación de Pagos al área de Cuentas por Pagar, ya sea de documentos tipo Anticipos, Facturas, Notas Contables, u otro tipo de documentos de registro manual, es decir, no requieren de procesos previos para crearse, sino que se registran directamnete de forma manual por esta opción. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes/Orden de Pago/Orden de Pago.
  
La planificación de pagos es aquella que se realiza para la cancelación de una o varias facturas por proveedor, un único anticipo asociado a un [[Término de Pago]], o también a una o varias notas contables.
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La orden de pago es aquella que se realiza para la cancelación de una o varias facturas por proveedor, el pago de un único anticipo asociado a un [[Término de Pago]], o también cancelar una o varias notas contables.
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El proceso <Crear desde>, creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario. Este proceso genera las líneas de la orden de pago, donde es posible modificar los montos a cancelar de los documentos seleccionados, y visualizar el documento original.
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Una vez procesada la Orden de Pago, se puede visualizar a traves del reporte [[Detalle de Orden de Pago]]

Revisión de 16:52 6 ene 2015

La ventana Orden de Pago es aquella que permite generar la Planificación de Pagos al área de Cuentas por Pagar, ya sea de documentos tipo Anticipos, Facturas, Notas Contables, u otro tipo de documentos de registro manual, es decir, no requieren de procesos previos para crearse, sino que se registran directamnete de forma manual por esta opción. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes/Orden de Pago/Orden de Pago.

La orden de pago es aquella que se realiza para la cancelación de una o varias facturas por proveedor, el pago de un único anticipo asociado a un Término de Pago, o también cancelar una o varias notas contables.

El proceso <Crear desde>, creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario. Este proceso genera las líneas de la orden de pago, donde es posible modificar los montos a cancelar de los documentos seleccionados, y visualizar el documento original.

Una vez procesada la Orden de Pago, se puede visualizar a traves del reporte Detalle de Orden de Pago