Diferencia entre revisiones de «Saldos Abiertos»

De Documentación Mary-Iancarina
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Este informe despliega todas las Facturas sin pagar. Seleccione un [[Socio del Negocio]] y un rango de Fechas de Vencimiento. Un número negativo indica las facturas que vencerán en una fecha futura y un número positivo las facturas que están vencidas. El número de días es restado o sumado a la fecha actual para determinar las facturar a incluir. Seleccione el cuadro de verificación Transacción de Ventas para generar un informe sobre transacciones de facturas de Clientes. Deseleccione el cuadro de verificación Transacción de Ventas para generar un reporte sobre transacciones de facturas de Proveedores.  
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Este informe despliega todas las facturas que se encuentran pendientes por cancelar. Las facturas que fueron canceladas en efectivo, aparecerán hasta que el [[Diario de Caja Chica]] sea procesado.
 
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Las facturas que son pagadas en efectivo aparecerán como Saldos Abiertos hasta que el [[Diario de Caja Chica]] sea Procesado (Completado).
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Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes -> Consultar Saldos -> Saldos Abiertos.  
 
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* Si desea ver las transacciones de Compra y de Venta en un mismo reporte, deje los campos vacios (en blanco), en caso contrario, indique los datos de interés para visualizar la información requerida:
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Si desea ver las transacciones de Compra y de Venta en un mismo reporte, deje los campos vacios (en blanco), en caso contrario, indique los datos de interés para visualizar la información requerida, por ejemplo, seleccione un '''Socio del Negocio''' y un rango de '''Fechas de Vencimiento''', un número negativo indica las facturas que vencerán en una fecha futura y un número positivo las facturas que están vencidas. El número de días es restado o sumado a la fecha actual para determinar las facturar a incluir. Seleccione el cuadro de verificación '''Transacción de Ventas''' para generar un informe sobre transacciones de facturas de clientes, deseleccione el cuadro de verificación para generar un reporte sobre transacciones de facturas de proveedores.
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Última revisión de 12:37 16 sep 2015

Este informe despliega todas las facturas que se encuentran pendientes por cancelar. Las facturas que fueron canceladas en efectivo, aparecerán hasta que el Diario de Caja Chica sea procesado.

Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes -> Consultar Saldos -> Saldos Abiertos.


Saldos abiertos.jpg


Si desea ver las transacciones de Compra y de Venta en un mismo reporte, deje los campos vacios (en blanco), en caso contrario, indique los datos de interés para visualizar la información requerida, por ejemplo, seleccione un Socio del Negocio y un rango de Fechas de Vencimiento, un número negativo indica las facturas que vencerán en una fecha futura y un número positivo las facturas que están vencidas. El número de días es restado o sumado a la fecha actual para determinar las facturar a incluir. Seleccione el cuadro de verificación Transacción de Ventas para generar un informe sobre transacciones de facturas de clientes, deseleccione el cuadro de verificación para generar un reporte sobre transacciones de facturas de proveedores.


Pantalla saldos abiertos.jpg


Al introducir los datos necesarios, según lo que desee visualizar, y al pulsar <Comenzar>, el reporte muestra algo similar a lo siguiente:


Reporte saldos abiertos.jpg