Diferencia entre revisiones de «Proceso Facturación de Leguminosas»

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A continuación se explica el paso a paso para el registro de un pago por la facturación realizada al producto Leguminosa:
 
A continuación se explica el paso a paso para el registro de un pago por la facturación realizada al producto Leguminosa:
  
1.- Crear la Orden de Compra colocando en el campo Tipo de Documento: OC Productores Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCPL, con Término de Pago tipo Contado.
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1.- Crear la Orden de Compra colocando en el campo Tipo de Documento: OC Productores Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCPL, con Término de Pago tipo Contado. Si la orden de compra es por anticipo, proceder a generar la planificación de pago (Paso 4).
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Existen dos formas de manejar las órdenes de compra: Cuando se crea una orden por cada recepción de material, o cuando se crea una orden global. Cuando la lista de precio cambia en la orden de compra global, se debe proceder a cerrar la actual y generar una nueva.  
  
 
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra, visite el enlace siguiente [[Orden de Compra]]</tt>''
 
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra, visite el enlace siguiente [[Orden de Compra]]</tt>''
 
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2.- Generar la Recepción de Materiales colocando en el campo Tipo de Documento: Recepción de Materiales Leguminosa, y llamar los datos de la Orden de Compra creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>
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2.- Si el material se recepciona, generar la Recepción de Materiales colocando en el campo Tipo de Documento: Recepción de Materiales Leguminosa, llamar los datos de la Orden de Compra a dar entrada al inventario a través del botón <Crear Desde>, de lo contrario, crear el documento por pagar (Paso 3).
  
 
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de una recepción de materiales, visite el enlace siguiente [[Recepción de Productos]]</tt>''
 
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de una recepción de materiales, visite el enlace siguiente [[Recepción de Productos]]</tt>''
  
3.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) Productores Leguminosa y llamar los datos de la Recepción de Materiales Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>
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3.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) Productores y llamar los datos de la Recepción de Materiales Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>
  
 
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente [[Documento por Pagar]]</tt>''
 
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente [[Documento por Pagar]]</tt>''
  
4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Productores Leguminosa), que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OPPL.  
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4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Productores), que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OPP.  
  
 
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente [[Orden de Pago]]</tt>''
 
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente [[Orden de Pago]]</tt>''
 
5.- Crear el Pago a través de la [[Selección de Pagos (Manual)]], indicando la orden de pago generada en paso anterior.
 
  
 
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A continuación se explica el paso a paso para el registro del pago por comisión a la factura de compra del producto Leguminosa:
 
A continuación se explica el paso a paso para el registro del pago por comisión a la factura de compra del producto Leguminosa:
  
1.- Crear la Orden de Compra Servicio colocando en el campo Tipo de Documento: OCS Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCSL, asociando el Término de Pago con esquema para calculo de programa de anticipo a órdenes. Una vez consumido el anticipo, se procede a cerrar la Orden de Compra Servicio. Puede consultar las órdenes abiertas por el reporte [[Ordenes de Compra Abiertas]]
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1.- Crear la Orden de Compra Servicio colocando en el campo '''Tipo de Documento''': OCS Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCSL, asociando el '''Término de Pago''' Anticipo y el '''Cargo''' Otros Servicios. Una vez consumido el anticipo, se procede a cerrar la Orden de Compra Servicio. Puede consultar las órdenes abiertas por el reporte [[Órdenes de Compras Abiertas]]
  
 
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra servicio, visite el enlace siguiente [[Orden de Compra]]</tt>''
 
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra servicio, visite el enlace siguiente [[Orden de Compra]]</tt>''
  
2.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) y llamar los datos de la Orden de Compra Servicio creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>
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2.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo '''Tipo de Documento''': Factura (CxP) y llamar los datos de la Orden de Compra Servicio Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>
  
 
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente [[Documento por Pagar]]</tt>''
 
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente [[Documento por Pagar]]</tt>''
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3.- Generar las retenciones a la factura a través del proceso [[Generar Retención]].
 
3.- Generar las retenciones a la factura a través del proceso [[Generar Retención]].
  
4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Anticipo Leguminosa), que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OPAL.  
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4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo '''Tipo de Documento''': Orden de Pago (Factura CxP).
  
 
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente [[Orden de Pago]]</tt>''
 
''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente [[Orden de Pago]]</tt>''
  
5.- Crear el Pago a través de la [[Selección de Pagos (Manual)]], indicando la orden de pago generada en paso anterior.
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==Registro de la Devolución al Proveedor por Compra de Leguminosa==
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1.- El almacenista crea la Autorización de Devolución a Proveedor por medio del proceso [[Autorización de Devolución a Proveedor]].
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2.- El almacenista notifica al departamento de Cuentas por Pagar para que a partir del documento creado anteriormente, registre la devolución a proveedor por medio del proceso [[Documento por Pagar]]

Última revisión de 08:26 4 may 2017

Proceso Facturación Leguminosas2.jpg

A continuación se explica el paso a paso para el registro de un pago por la facturación realizada al producto Leguminosa:

1.- Crear la Orden de Compra colocando en el campo Tipo de Documento: OC Productores Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCPL, con Término de Pago tipo Contado. Si la orden de compra es por anticipo, proceder a generar la planificación de pago (Paso 4).

Existen dos formas de manejar las órdenes de compra: Cuando se crea una orden por cada recepción de material, o cuando se crea una orden global. Cuando la lista de precio cambia en la orden de compra global, se debe proceder a cerrar la actual y generar una nueva.

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra, visite el enlace siguiente Orden de Compra

2.- Si el material se recepciona, generar la Recepción de Materiales colocando en el campo Tipo de Documento: Recepción de Materiales Leguminosa, llamar los datos de la Orden de Compra a dar entrada al inventario a través del botón <Crear Desde>, de lo contrario, crear el documento por pagar (Paso 3).

Nota: Si desea ver el detalle de creación de una recepción de materiales, visite el enlace siguiente Recepción de Productos

3.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) Productores y llamar los datos de la Recepción de Materiales Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente Documento por Pagar

4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Productores), que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OPP.

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente Orden de Pago


Registro del Pago por Comisión Compra de Leguminosa

A continuación se explica el paso a paso para el registro del pago por comisión a la factura de compra del producto Leguminosa:

1.- Crear la Orden de Compra Servicio colocando en el campo Tipo de Documento: OCS Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCSL, asociando el Término de Pago Anticipo y el Cargo Otros Servicios. Una vez consumido el anticipo, se procede a cerrar la Orden de Compra Servicio. Puede consultar las órdenes abiertas por el reporte Órdenes de Compras Abiertas

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra servicio, visite el enlace siguiente Orden de Compra

2.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) y llamar los datos de la Orden de Compra Servicio Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente Documento por Pagar

3.- Generar las retenciones a la factura a través del proceso Generar Retención.

4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Factura CxP).

Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente Orden de Pago

Registro de la Devolución al Proveedor por Compra de Leguminosa

1.- El almacenista crea la Autorización de Devolución a Proveedor por medio del proceso Autorización de Devolución a Proveedor.

2.- El almacenista notifica al departamento de Cuentas por Pagar para que a partir del documento creado anteriormente, registre la devolución a proveedor por medio del proceso Documento por Pagar