Diferencia entre revisiones de «Requisición»

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Los almacenistas reciben las requisiciones internas (por usuarios) autorizadas por departamento en estatus borrador, si tiene existencia entrega la mercancía y se genera una salida de inventario, por lo contrario si no tiene existencia debe generar una requisición de compra para reabastecer sus inventarios.
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La ventana Requisición consta de 3 pestañas que son: Requisición, Línea de Requisición y Órdenes de Compra. Desde la pestaña Requisición se configura la información básica. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Requisición.
 
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Para realizar las requisiciones de compra deben realizarlo por [[Informe de Reabastecimiento]], dicha opción se encuentra en el menú Gestión de Materiales/Informe de Reabastecimiento.
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Para realizar las requisiciones de compras manuales, la opción se encuentra en el menú Gestión de Compras/Requisición. La ventana Requisición consta de 3 pestañas que son: Requisición, Línea de Requisición y Órdenes de Compra. Desde la pestaña Requisición se configura la información básica de la requisición.  
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Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Requisición.
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Cuando se crea un nuevo registro, debe agregar la siguiente información:
 
Cuando se crea un nuevo registro, debe agregar la siguiente información:
  
• El '''Tipo de Documento''' según la organización seleccionada, indica el tipo de documento que se va a generar,escoger según sea el caso: Requisición de Materiales , para los casos en que se este solicitando productos; ó Requisición de Servicio, para los casos en los cuales se esté solicitando un servicio.  
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• El '''Tipo de Documento''' según la organización seleccionada, indica el tipo de documento que se va a generar, escoger según sea el caso: Requisición de Materiales, para los casos en que se este solicitando productos; ó Requisición de Servicio, para los casos en los cuales se esté solicitando un servicio.  
  
Un '''Usuario/Contacto''' para representar al requisitor, quien realiza la requisición.  
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Si desea ingrese una '''Descripción'''.  
  
Si desea ingrese una '''Descripción''' y '''Comentario'''.  
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La '''Prioridad''' que puede elejir entre Alta, Media o Baja.  
  
Una '''Prioridad''' que puede elejir entre Alta, Media o Baja.  
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La '''Fecha Requerida''' para indicar cuando son requeridos los artículos.
  
Una '''Fecha Requerida''' para indicar cuando son requeridos los artículos.
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La '''Fecha de Documento''' para indicar la fecha de esta requisición.  
 
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• Una '''Fecha de Documento''' para indicar la fecha de esta requisición.  
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• El '''Almacén''' donde serán recibidos los artículos, esto es, donde se almacenará el producto a comprar.  
 
• El '''Almacén''' donde serán recibidos los artículos, esto es, donde se almacenará el producto a comprar.  
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• La [[Lista de Precios]] de compras a utilizar.  
 
• La [[Lista de Precios]] de compras a utilizar.  
  
Se recomienda dejar el campo de No. de Documento en blanco para que el sistema lo genere automáticamente. El área Estado contiene campos que son mantenidos por el Sistema, donde se especifica el estado actual del documento/registro.  
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• '''Centro de Costo''', llenar en caso que las líneas a incluir van hacia un mismo centro de costo.
  
Los productos y sus detalles se configuran desde la pestaña ''<u>Línea de Requisición</u>''. Ingrese los productos o servicios a ser requisitados y los datos asociados:
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'''Actividad''', llenar en caso que las líneas a incluir van hacia una misma actividad.
  
• [[Producto]], indica el artículo que se va a comprar; ó [[Cargo]].
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Se recomienda dejar el campo '''No. de Documento''' en blanco para que el sistema lo genere automáticamente. El área Estado contiene campos que son mantenidos por el sistema, donde se especifica el estado actual del documento/registro.  
• Cantidad, a solicitar.
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• Descripción, si lo desea puede indicar una descripción alusiva al registro que se está creando, permite el ingreso de información adicional del producto a solicitar. Su llenado es opcional.
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''<tt>'''Nota''': Si ingresó un [[Cargo]] debe tener definido un [[Socio del Negocio]]. Para generar una requisición de compras por todos los productos a reabastecer y debe generar un numero de documento, esta requisición debe generarse completada.</tt>''
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Los productos y sus detalles se configuran desde la pestaña ''<u>Línea de Requisición</u>''. Ingrese los productos o servicios a ser requisitados y los datos asociados:
  
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• '''[[Producto]]''', indica el artículo que se va a comprar; ó el '''[[Cargo]]''' por servicio.
  
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• '''Cantidad''', a solicitar.
  
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• '''Descripción''', si lo desea puede indicar una descripción alusiva al registro que se está creando, permite el ingreso de información adicional del producto a solicitar. Su llenado es opcional.
  
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• '''Centro de Costo''' y '''Actividad''', estos dos últimos aplicarían si las líneas a incluir van hacia diferentes centro de costo y diferente actividad.
  
En la pestaña ''<u>Línea Requisición</u>'', incluir el '''Producto''', '''Cargo''', '''Cantidad''', '''UM''' y '''Descripción''' si así lo desea.
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''<tt>'''Nota''': '''Centro de Costo''' y '''Actividad''' si se llenan en la línea no es necesario llenarlo por encabezado.</tt>''
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Para el caso que sea una requisición de servicio, una vez completado el proceso, se activará un nuevo botón denominado <Generar Recepción>, el mismo va a permitir generar la [[Recepción de Productos]].
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Una vez completado el proceso, se activará un nuevo botón denominado <Generar Recepción>, el mismo va a permitir generar la [[Recepción de Productos]] en estado completado si y solo si la Orden de Compra esta generada en estado completado. Los datos de la Orden de Compra se pueden verificar desde la pestaña ''<u>Ordenes de Compra</u>''; si en ésta pestaña no existen datos, el sistema no permitirá generar la [[Recepción de Productos]].
  
  
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''<tt>'''Notas''':
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- La Recepción de Producto se genera en estatus completado si y solo si la orden de compra ya ha sido generada.  
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  Las requisiciones de compras pueden ser utilizadas de manera global, esto es, se marcan todas las líneas de producto/servicio cuando es llamada desde la Solicitud para Cotización; o puede<br> ser usada de manera parcial, es decir, se marcan algunas líneas de producto/servicio.
  
- Los datos de la Orden de Compra se pueden verificar desde la pestaña ''<u>Ordenes de Compra</u>''; si en ésta pestaña no existen datos, el sistema no permitirá generar la [[Recepción de Productos]].
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  Si la Orden de Compra asociada a la Requisición está anulada/reversada, la Requisición queda activa nuevamente para ser usada en otra Solicitud para Cotización. Si la Orden de Compra está<br> cerrada, ya no puede reutilizar la requisición.
  
- El número de la Requisición se podrá visualizar en la pestaña ''<u>Línea Orden Compra</u>'' en la ventana [[Orden de Compra]] para conocer a que está enlazada.
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  Para saber que requisición esta asociada a la Orden de Compra, el número de la requisición se podrá visualizar en la pestaña ''<u>Línea Orden Compra</u>'' en la ventana Orden de Compra.
  
- Si una requisición está siendo usada en una [[Solicitud para Cotización]] y a ésta se le generó una orden de compra pero se procedió a anular la orden, dicha requisición queda disponible para volver a ser generada. Esta la podemos visualizar a través de la ventana de [[Requisiciones Abiertas]].
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- Pero si la [[Orden de Compra]] fue cerrada, ya no puede reutilizar la requisición.
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Siguiente Paso <b>[[Tema de Solicitud para Cotización]]</b> en caso que no esté creado.

Última revisión de 10:15 29 mar 2017

La ventana Requisición consta de 3 pestañas que son: Requisición, Línea de Requisición y Órdenes de Compra. Desde la pestaña Requisición se configura la información básica. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Requisición.

MenúRequisición.jpg

Cuando se crea un nuevo registro, debe agregar la siguiente información:

• El Tipo de Documento según la organización seleccionada, indica el tipo de documento que se va a generar, escoger según sea el caso: Requisición de Materiales, para los casos en que se este solicitando productos; ó Requisición de Servicio, para los casos en los cuales se esté solicitando un servicio.

• Si desea ingrese una Descripción.

• La Prioridad que puede elejir entre Alta, Media o Baja.

• La Fecha Requerida para indicar cuando son requeridos los artículos.

• La Fecha de Documento para indicar la fecha de esta requisición.

• El Almacén donde serán recibidos los artículos, esto es, donde se almacenará el producto a comprar.

• La Lista de Precios de compras a utilizar.

Centro de Costo, llenar en caso que las líneas a incluir van hacia un mismo centro de costo.

Actividad, llenar en caso que las líneas a incluir van hacia una misma actividad.

Se recomienda dejar el campo No. de Documento en blanco para que el sistema lo genere automáticamente. El área Estado contiene campos que son mantenidos por el sistema, donde se especifica el estado actual del documento/registro.

Pantalla requisicion.jpg


Los productos y sus detalles se configuran desde la pestaña Línea de Requisición. Ingrese los productos o servicios a ser requisitados y los datos asociados:

Producto, indica el artículo que se va a comprar; ó el Cargo por servicio.

Cantidad, a solicitar.

Descripción, si lo desea puede indicar una descripción alusiva al registro que se está creando, permite el ingreso de información adicional del producto a solicitar. Su llenado es opcional.

Centro de Costo y Actividad, estos dos últimos aplicarían si las líneas a incluir van hacia diferentes centro de costo y diferente actividad.


Nota: Centro de Costo y Actividad si se llenan en la línea no es necesario llenarlo por encabezado.


LíneaRequisición.jpg


Una vez completado el proceso, se activará un nuevo botón denominado <Generar Recepción>, el mismo va a permitir generar la Recepción de Productos en estado completado si y solo si la Orden de Compra esta generada en estado completado. Los datos de la Orden de Compra se pueden verificar desde la pestaña Ordenes de Compra; si en ésta pestaña no existen datos, el sistema no permitirá generar la Recepción de Productos.


RequisiciónOC.jpg


Al pulsar <Generar Recepción> abre una ventana donde se deben seleccionar los productos a mostrar en la línea del recibo. Los productos a recibir se marcan en la casilla de verificación y luego se pulsa <OK>.


GenerarRecepRequisión.jpg

 Las requisiciones de compras pueden ser utilizadas de manera global, esto es, se marcan todas las líneas de producto/servicio cuando es llamada desde la Solicitud para Cotización; o puede
ser usada de manera parcial, es decir, se marcan algunas líneas de producto/servicio.
 Si la Orden de Compra asociada a la Requisición está anulada/reversada, la Requisición queda activa nuevamente para ser usada en otra Solicitud para Cotización. Si la Orden de Compra está
cerrada, ya no puede reutilizar la requisición.
 Para saber que requisición esta asociada a la Orden de Compra, el número de la requisición se podrá visualizar en la pestaña Línea Orden Compra en la ventana Orden de Compra.


Siguiente Paso Tema de Solicitud para Cotización en caso que no esté creado.