Diferencia entre revisiones de «Proceso Facturación de Leguminosas»
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==Registro de la Devolución por Compra de Leguminosa== | ==Registro de la Devolución por Compra de Leguminosa== | ||
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Revisión de 16:44 27 abr 2017
A continuación se explica el paso a paso para el registro de un pago por la facturación realizada al producto Leguminosa:
1.- Crear la Orden de Compra colocando en el campo Tipo de Documento: OC Productores Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCPL, con Término de Pago tipo Contado. Existen dos formas de manejar las órdenes de compra, puede ser determinada o general (global). Cuando la Lista de Precio cambia en la orden de compra global, se debe proceder a cerrar la actual y generar una nueva.
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra, visite el enlace siguiente Orden de Compra
2.- Generar la Recepción de Materiales colocando en el campo Tipo de Documento: Recepción de Materiales Leguminosa, y llamar los datos de la Orden de Compra creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>
Nota: Si desea ver el detalle de creación de una recepción de materiales, visite el enlace siguiente Recepción de Productos
3.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) Productores Leguminosa y llamar los datos de la Recepción de Materiales Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente Documento por Pagar
4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Productores Leguminosa), que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OPPL.
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente Orden de Pago
Registro del Pago por Comisión Compra de Leguminosa
A continuación se explica el paso a paso para el registro del pago por comisión a la factura de compra del producto Leguminosa:
1.- Crear la Orden de Compra Servicio colocando en el campo Tipo de Documento: OCS Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCSL, asociando el Término de Pago Anticipo y el Cargo Otros Servicios. Una vez consumido el anticipo, se procede a cerrar la Orden de Compra Servicio. Puede consultar las órdenes abiertas por el reporte Órdenes de Compras Abiertas
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra servicio, visite el enlace siguiente Orden de Compra
2.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) y llamar los datos de la Orden de Compra Servicio Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente Documento por Pagar
3.- Generar las retenciones a la factura a través del proceso Generar Retención.
4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Factura CxP).
Nota: Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente Orden de Pago
Registro de la Devolución por Compra de Leguminosa
1.- El almacenista crea la Autorización de Devolución a Proveedor por medio del proceso Autorización de Devolución a Proveedor.
2.- El almacenista notifica al departamento de Productores para que a partir del documento creado anteriormente, registre la devolución a proveedor por medio del proceso Documentos por Pagar